इनवॉइस कैलकुलेटर
लाइन आइटम, सबटोटल, टैक्स और कुल जानें।
इनवॉइस कैलकुलेटर व्यवसायों को इनवॉइस के कुल योग की जल्दी गणना करने में मदद करता है, जिसमें लाइन आइटम, डिस्काउंट, अलग-अलग दरों पर GST, और TDS कटौती शामिल हैं। इनवॉइस की गणना सही करना GST अनुपालन के लिए बेहद जरूरी है — टैक्स गणना में गलतियाँ GSTR फाइलिंग में मिसमैच और संभावित नोटिस का कारण बनती हैं। यह कैलकुलेटर मिश्रित GST दरों वाले मल्टी-आइटम इनवॉइस को संभालता है, डिस्काउंट को सही तरीके से लागू करता है (GST से पहले, बाद में नहीं), और लेन-देन इंट्रा-स्टेट है या इंटर-स्टेट, इसके आधार पर CGST/SGST या IGST का विभाजन दिखाता है।
📋 इस कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें
मात्रा, यूनिट कीमत, और लागू GST दर (0%, 5%, 12%, 18%, या 28%) के साथ लाइन आइटम जोड़ें। कोई भी pre-GST डिस्काउंट लागू करें। चुनें कि यह इंट्रा-स्टेट लेन-देन है (CGST + SGST) या इंटर-स्टेट (IGST)। यदि लागू हो तो वैकल्पिक रूप से TDS जोड़ें। कैलकुलेटर एक पूरा इनवॉइस सारांश तैयार करता है जिसमें टैक्सेबल वैल्यू, GST विभाजन, TDS कटौती, और अंतिम देय राशि होती है।
💡 मुख्य तथ्य और जानकारी
भारतीय GST इनवॉइस आवश्यकताएँ: सप्लायर और प्राप्तकर्ता का GSTIN (यदि पंजीकृत हो), इनवॉइस नंबर, तारीख, HSN/SAC कोड, टैक्सेबल वैल्यू, GST दर और राशि (इंट्रा-स्टेट के लिए CGST/SGST में विभाजित या इंटर-स्टेट के लिए IGST), कुल इनवॉइस वैल्यू। डिस्काउंट का व्यवहार: यदि डिस्काउंट सप्लाई के समय ज्ञात हों और इनवॉइस पर उल्लिखित हों तो उन्हें GST गणना से पहले घटाना चाहिए। सप्लाई के बाद के डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट की आवश्यकता होती है। सामान्य GST दरें: खाद्य पदार्थ 0–5%, वस्त्र 5–12%, सेवाएँ 18%, लक्जरी सामान 28%। ₹5 crore से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए E-invoicing अनिवार्य है। B2C के लिए इनवॉइस वैल्यू की सीमा: ₹2.5 lakh — इससे ऊपर QR code अनिवार्य है।